Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 420318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 831,45
Nº do documento: 420317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 745,13
Nº do documento: 420316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 127,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 152,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 568,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fábio de Medeiros Campos
CPF credor / CNPJ credor: 07.715.546/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: 420314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eletrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 661,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eletrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Barreto Borges
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/09/2013 Valor: 1.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Comércio Automotivo Rodrigo Som Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.112.342/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Mundial Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.634.451/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1,13
Nº do documento: 420301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gesibel Teixeira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.276.886-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 420315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eliane Alves Gonçalves Cruseiro
CPF credor / CNPJ credor: 14.350.937/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 695,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 204,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.076,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.013,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 7,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 371,48
Nº do documento: 420313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 200,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 323,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 650,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.847,81
Nº do documento: 420306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 437,41
Nº do documento: 420304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 623,76
Nº do documento: 420305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 15.246,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 18.736,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 421,17
Nº do documento: 420302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 35.967,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.632,45
Nº do documento: 420303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 117.664,89