Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 854694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 295,00
Nº do documento: 850148 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 001516 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 48,90
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 224,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Expedito Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 206,88
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 466,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.846,78