Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 854694 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 001516 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carla Pereira Ude | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Expedito Pereira de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 206,88 | |
Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Renato Campos Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: 854507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.846,78 |