Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 002217 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 109,64
Nº do documento: 002216 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geliana Ângela Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.656-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854657 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 001597 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: 850311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 001598 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bruno Barros Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 444,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.710,64