Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: 002217 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 109,64 | |
Nº do documento: 002216 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Geliana Ângela Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854657 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 001597 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 850311 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 001598 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850310 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850312 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Jose Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850314 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850316 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 850518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 850315 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850313 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Bruno Barros Queiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carla Pereira Ude | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854635 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.710,64 |