Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 402,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Nelson Cipriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.936-12
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 322,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 475,38
Nº do documento: 854917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.428,38