Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850512 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2902 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Nelson Cipriano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.936-12 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carla Pereira Ude | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: 854856 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 475,38 | |
Nº do documento: 854917 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.428,38 |