Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 13,00 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ITAJUBÁ - MG A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de Gás de Cozinha para uso da Copa da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 118,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 590,00 |
Credor: CLEISON RODRIGUES PEREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 622.446.206-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Mobiliario Em Geral |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 34,70 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE - MG, PARA ASSISTENCIA TÉCNICA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA PARA CONSERTO EM GARANTIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 14.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.145,00 |
Credor: ILUMINAS BOUTIQUE DOS LUTRES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Lâmpadas 45W 127V para uso nas dependências da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 578,10 |
Credor: MOLETOK CONFECÇÕES LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de Camisa Polo para Uniformes dos Servidores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.005,30 |
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 199,49 |
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES EM FORUM MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO EM SÃO LOURENÇO - MG NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 67,00 |
Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Copo descartável, 200 ml para uso do Serviços de Copa da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 31,74 |
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 41,19 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 36,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Aquisição de Cadeados para Armário dos Servidores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 96,40 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Presunto e Queijo para Lanche em Reuniões dos Vereadores conforme Ato assinado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: CECÍLIA SIQUEIRA DAMAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.968.799/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Argamassa para manutenção do banheiro do Plenário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 3,50 |
Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Artigos Domésticos - irrigador. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 22,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de Acido Muriático para limpeza do porão do prédio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: PUCCINI & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Execução de Servicos Fotográficos para Galeria de Vereadores e arquivo JPG para publicação na Internet. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE 41,01 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2013 | Valor: 188,86 |
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Serviços de Fotocópias para a Secretaria e Setores Contábil e Jurídico da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pães para Lanche dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2013 | Valor: 100,05 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2013 | Valor: 41,52 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Leite para Lanche dos Servidores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2013 | Valor: 63,91 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pães para Lanche dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2013 | Valor: 519,60 |
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Cestas Básicas para Distribuição Gratuita aos servidores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/12/2013 | Valor: 113,35 |
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanche dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 55,36 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Leite para Lanche dos Servidores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NOS MÊSES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/12/2013 | Valor: 30,17 |
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E SEDEX. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2013 | Valor: 165,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS TELEFONES NRs. (35) 3281-1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA (Cristina On Line) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.007.854/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET - VIA RÁDIO , DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA-CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.564,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO 13o / 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 622,00 |
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SIMBÓLICA À AVEMAG (ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2013 | Valor: 14.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO 13o / 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO 13o / 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2013 | Valor: 116,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (Identificador nr. 03146537 - Cód.Cliente: 7005629317) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.747,68 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO 13o / 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.564,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.694,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.747,68 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. |
Total das liquidações: | 61.409,54 |