Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853619 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇOES WEB LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 853613 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 853614 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 853613 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 488,00 | |
Nº do documento: 853615 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COMERCIAL KENIAMI LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 853613 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 853598 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 853616 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 249,85 | |
Nº do documento: 853595 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 30,85 | |
Nº do documento: 853595 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 113,10 | |
Nº do documento: 853599 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 24,96 | |
Nº do documento: 853599 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 24,90 | |
Nº do documento: 853595 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 853594 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 12,50 | |
Nº do documento: 853594 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 126,03 | |
Nº do documento: 853602 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 853603 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA (Cristina On Line) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.007.854/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 853597 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853601 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.658,18 | |
Nº do documento: 853612 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.564,00 | |
Nº do documento: 853612 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 853608 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.580,30 | |
Nº do documento: 853608 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.706,92 | |
Nº do documento: 853608 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 535,00 | |
Nº do documento: 853596 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: 853604 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.743,23 | |
Nº do documento: 853609 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 11.656,77 | |
Nº do documento: 853607 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 853607 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 42,27 | |
Nº do documento: 853617 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 230,55 | |
Nº do documento: 853605 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 394,59 | |
Nº do documento: 853618 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 37.370,00 |