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Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: 3G NET SOLUÇOES WEB LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 853614 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 488,00
Nº do documento: 853615 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COMERCIAL KENIAMI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ASP - ACESSÓRIOS , SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 853598 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 853616 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 249,85
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 30,85
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 113,10
Nº do documento: 853599 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 24,96
Nº do documento: 853599 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 24,90
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 58,00
Nº do documento: 853594 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 853594 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 126,03
Nº do documento: 853602 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec)
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 853603 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA (Cristina On Line)
CPF credor / CNPJ credor: 07.007.854/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853597 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853601 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.658,18
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.564,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 853608 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.580,30
Nº do documento: 853608 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.706,92
Nº do documento: 853608 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 535,00
Nº do documento: 853596 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 622,00
Nº do documento: 853604 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.743,23
Nº do documento: 853609 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 11.656,77
Nº do documento: 853607 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853607 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 42,27
Nº do documento: 853617 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM NORDESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 230,55
Nº do documento: 853605 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 394,59
Nº do documento: 853618 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 37.370,00