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Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 21.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 164,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 304856 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 453,11
Nº do documento: 304853 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: REDEHOST INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 191,50
Nº do documento: 304860 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 101,00
Nº do documento: 304860 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 304859 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: 304859 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Casa Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 304851 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Papelaria GM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3.567,00
Nº do documento: 304848 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Sheila Aparecida Baeta Costa de Rezende ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 998,00
Nº do documento: 304831 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 211,64
Nº do documento: 304835 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: REDEHOST INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 304838 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 781,12
Nº do documento: 304838 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 8.763,13
Nº do documento: 304838 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 4.070,65
Nº do documento: 304840 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.054,91
Nº do documento: 304840 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 304845 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Rodrigo Portes Grossi - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 304846 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Studio JCC Cinegrafista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 304858 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Vanessa Fonseca Fotografias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 304850 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Papelaria GM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.183,60
Nº do documento: 304857 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Luiz Whitney Cantaruti Guida Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 131,10
Nº do documento: 304854 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 68,65
Nº do documento: 304854 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 159,60
Nº do documento: 304854 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 51,60
Nº do documento: 304854 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 769,17
Nº do documento: 304854 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 304841 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 146,52
Nº do documento: 304834 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TNL PCS S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.073,20
Nº do documento: 304829 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304842 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 679,28
Nº do documento: 304844 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304833 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 371,06
Nº do documento: 304832 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 2.855,00
Nº do documento: 304855 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 42,91
Nº do documento: 304847 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 304817 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Moura e Moura Inform. e Empreend. Comerciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 31,75
Nº do documento: 304849 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 304852 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304828 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 768,96
Nº do documento: 304830 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304826 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304825 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304824 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304823 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304822 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304821 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304820 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304819 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304818 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 122.788,23