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Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 420471 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 420470 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Dimal - Dist. de Máquinas Agricolas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 670,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 3.501,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.690,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Andressa Alves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Tairine Martiely Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 061.738.246-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 2.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: DCS Centro Automotivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.514.533/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 100,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.050,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 420456 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 420466 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Raimundo Geraldo da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 841.432.316-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: 420467 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nelson da Mota Duraes
CPF credor / CNPJ credor: 584.493.961-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 808,50
Nº do documento: 420468 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 209,70
Nº do documento: 420465 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Restaurante e Churrascaria Boi na Brasa
CPF credor / CNPJ credor: 11.566.135/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helivan Teixeira Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleber Barreto Borges
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Cleci Maria Coradini
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.929/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 420453 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Francisco de Assis Barbosa Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 12.876.799/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 6.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gontijo Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 3.631,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gil Serigrafia
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.531,00
Nº do documento: 420452 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 112,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 48,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 47,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 199,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 581,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 605,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 276,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 2.147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 2.324,34
Nº do documento: 420462 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 675,62
Nº do documento: 420459 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 1.129,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 17.395,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 18.761,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 420460 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 715,40
Nº do documento: 420458 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 22.231,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 3.828,29
Nº do documento: 420461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 2.835,46
Nº do documento: 420463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/04/2014 Valor: 35.138,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 148.660,02