Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 406,87
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 106,22
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 222,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 338,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Expedito Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 182,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 655,58
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 292,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 416,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 478,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 208,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 346,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 366,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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