Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2014




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Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Ano: 2014 Data: 07/05/2014 Tipo: Ordinário Valor: 609,52
Credor: Club Travel Agencia de Viagens Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 08.845.782/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens do servidor Carlos Rodrigues Pinto na cidade Brasilia para participar de reunião na sede da Funasa para tratar de assuntos sobre a destinação dos resíduos solidos no dia 07.05.2014 feita por via are

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Ano: 2014 Data: 05/05/2014 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Laercio Alves da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens a serviço deste município.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Ano: 2014 Data: 05/05/2014 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens a serviço deste município.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1409 Ano: 2014 Data: 05/05/2014 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Sebastiao Ferreira Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens a serviço deste município.

Total dos empenhos: 889,52