Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 208,00 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 208,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 516,30 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.368,30 |