Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 34,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 050687 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 135,46 | |
Nº do documento: 050680 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 81,84 | |
Nº do documento: 050685 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: 050685 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 050679 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 050678 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: EXTINSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 191,51 | |
Nº do documento: 000020 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 89.848.543/0473-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: 000023 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 111,68 | |
Nº do documento: 000019 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 47,50 | |
Nº do documento: 000020 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 461,00 | |
Nº do documento: 000028 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 543,50 | |
Nº do documento: 050666 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: EDNA CARVALHO DE FARIA 86896458615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.145.330/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 000017 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 050681 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 050665 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANDA ANTONIO DE FREITAS CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.259/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 000022 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 24,80 | |
Nº do documento: 000015 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 136,13 | |
Nº do documento: 000015 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 000024 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ALVARO JOSÉ JUNQUEIRA - ME (Padaria Ki Pão) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.336.206/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 000015 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: 000028 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 050682 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.059,69 | |
Nº do documento: 050670 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 3.762,00 | |
Nº do documento: 050670 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.836,46 | |
Nº do documento: 050672 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 4.465,81 | |
Nº do documento: 050671 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: 050672 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 6.758,63 | |
Nº do documento: 050671 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.729,00 | |
Nº do documento: 050673 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.703,10 | |
Nº do documento: 050674 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.009,27 | |
Nº do documento: 050676 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 050675 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 000025 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 050668 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 220,98 | |
Nº do documento: 000027 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 305,22 | |
Nº do documento: 000026 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,62 | |
Nº do documento: 050669 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 49.200,40 |