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Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 34,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: 050687 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 135,46
Nº do documento: 050680 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 81,84
Nº do documento: 050685 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: 050685 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 050679 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 050678 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: EXTINSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 191,51
Nº do documento: 000020 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
CPF credor / CNPJ credor: 89.848.543/0473-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: 000023 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: JORNAL PANORAMA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 111,68
Nº do documento: 000019 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 47,50
Nº do documento: 000020 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 461,00
Nº do documento: 000028 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 543,50
Nº do documento: 050666 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: EDNA CARVALHO DE FARIA 86896458615
CPF credor / CNPJ credor: 19.145.330/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 000017 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA 04227010683
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 050681 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 050665 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANDA ANTONIO DE FREITAS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.259/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: 000022 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 24,80
Nº do documento: 000015 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 136,13
Nº do documento: 000015 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 000024 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ALVARO JOSÉ JUNQUEIRA - ME (Padaria Ki Pão)
CPF credor / CNPJ credor: 26.336.206/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 648,00
Nº do documento: 000015 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: 000028 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050682 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 2.059,69
Nº do documento: 050670 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 3.762,00
Nº do documento: 050670 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.836,46
Nº do documento: 050672 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 4.465,81
Nº do documento: 050671 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 050672 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 6.758,63
Nº do documento: 050671 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.729,00
Nº do documento: 050673 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.703,10
Nº do documento: 050674 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 5.009,27
Nº do documento: 050676 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 050675 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 665,00
Nº do documento: 000025 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: 050668 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 220,98
Nº do documento: 000027 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 305,22
Nº do documento: 000026 Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 55-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 65,62
Nº do documento: 050669 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM NORDESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 49.200,40