Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 397,00 | |
Nº do documento: 304981 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 1.148,10 | |
Nº do documento: 304981 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 61,70 | |
Nº do documento: 304981 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 304976 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: 2400 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 2401 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 304983 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 3.719,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 20.311,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 4.172,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 41.729,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/01/2014 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: 304971 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 21,81 | |
Nº do documento: 304977 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 295,83 | |
Nº do documento: 304979 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 79.578,27 |