Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 397,00
Nº do documento: 304981 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jumacele do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 1.148,10
Nº do documento: 304981 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jumacele do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 61,70
Nº do documento: 304981 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jumacele do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/01/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304976 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: 2400 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: 2401 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 304983 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 20.311,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/01/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: 304971 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/01/2014 Valor: 21,81
Nº do documento: 304977 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/01/2014 Valor: 295,83
Nº do documento: 304979 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 79.578,27