Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 68,85
Nº do documento: 854258 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1169-18
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 389,05
Nº do documento: 854245 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cartório Registo Civil das Pessoas Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.218/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.406,94
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 166,35
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: COLORPLAS TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.488.774/0005-65
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 875,00
Nº do documento: 854229 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 854230 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.056,00
Nº do documento: 854252 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magnescan Diagnóstico Por Imagem Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.850.243/0001-99
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 4.420,00
Nº do documento: 854237 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 854251 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Poncinelli - Serviços de Diagnóstico po Imagem Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.805/0001-20
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 2.119,28
Nº do documento: 854240 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.548,38
Nº do documento: 854233 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Bio Jor Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.650.331/0001-65
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.727,53
Nº do documento: 854235 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 4.140,00
Nº do documento: 854260 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endossom Serviços Médicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.634.353/0001-58
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 10.544,00
Nº do documento: 854232 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7.850,00
Nº do documento: 854236 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 5.060,00
Nº do documento: 854223 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854250 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 854261 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nogueira & Nogueira Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.162.830/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 854222 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radar Alarmes e Acessórios Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.878.358/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 73,00
Nº do documento: 854226 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radar Alarmes e Acessórios Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.878.358/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 47,50
Nº do documento: 854239 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 87,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/02/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 91,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 52.012,63