Informações atualizadas em: 23/09/2024 18:30:46
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.244,96 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 13,32 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 552,67 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1,58 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO, SITO A RUA J.K, 26-CENTRO, LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 62,54 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2,77 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANEJO E DEPÓSITO DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 132,02 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 48,67 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO E PORTAL TURISTICO LOCALIZADO NO BAIRRO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 13,51 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO TELECENTRO DE LUMINOSA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 24,89 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 18,60 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 151,60 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 17.214,20 | |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87- ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2014 E P.P 31/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3,71 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 565,80 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 57.129,71 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.996,17 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4,50 | |
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 15,00 | |
Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13,50 | |
Credor: JESU RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4,40 | |
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.566,13 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9,50 | |
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 13,20 | |
Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5,00 | |
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 56,15 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 12,80 | |
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 103.900,00 | |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DE VEICULO AUTOMOTIVO 0KM NA COR BRANCA, 15 LUGARES, ANO/MODELO 2014, MOTOR 2.0, ENTRE EIXOS 3.200 E OUTROS PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE ESC. MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 64/2014 E P.P 38/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 12,50 | |
Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. |
Total das anulações: /strong> | 204.789,40 |