Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 287,28 | |
Nº do documento: 850995 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 861,84 | |
Nº do documento: 850955 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 353,24 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 110,64 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 431,98 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 449,00 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 517,70 | |
Nº do documento: 855855 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 850995 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 278,74 | |
Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 136,18 | |
Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 159,60 | |
Nº do documento: 850955 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.794,74 |