Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/11/2016 | Valor: 155,00 |
Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria (Alimentação), em viagem a Brasilia - DF, parcipar de Reunião no Incra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/11/2016 | Valor: 394,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Brasilia - DF, levar a vereadora Wania na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/11/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 02 diárias completas para custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Fernando e Helena, assessores do Dep. Marcelo Aro e no Ministério da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/11/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem a Brasília(DF) para buscar o vereador Luan no aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/11/2016 | Valor: 90,01 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel veículo Placa HLF 7764)em viagem à Brasília (DF) para levar o vereador Luan Cordeiro ao aeroporto, no dia 26/11/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/11/2016 | Valor: 418,17 |
Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à Belo Horizonte(MG) para visitar a Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 09,10 e 11 de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Andressa Alves Brandão | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas miúdas para pronto pagamento conforme a Resolução no 185 de março de 2009. O valor foi gasto com materiais de consumo para manutenção das atividades da Câmara, no período de junho a novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/11/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Luan Cordeiro ao Aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/11/2016 | Valor: 1.240,00 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 04 diárias (aliment. e hosped.)para custear as despesas do vereador em viagem à Belo Horizonte (MG) para participar do 20o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, nos dias 26 a 29 de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.299,41 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção(passagens aéreas) do vereador Luan Cordeiro em viagem à Belo Horizonte-MG (ida e volta de Brasília-DF a Belo Horizonte-MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/11/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a concessão de 02 diárias(aliment./hosped.) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o Dep. Reginaldo Lopes a respeito da emenda parlamentar do Centro comunitário PA Antônio Conselheiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/11/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: Nelson da Mota Duraes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 584.493.961-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de aparo do gramado e das plantas localizadas aos arredores do prédio, poda de 08 árvores, remoção das plantas invasores e limpeza de toda a áera do jardim e retirada do entulho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/11/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) a cidade de Brasilia - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 604,06 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a antecipação de combustivel ao vereador JORIVE NERY DO BOMFIM, em viagem a Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 775,00 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 03 diárias de hosped e 02 de aliment. para custear as despesas do vereador em viagem à Belo Horizonte para participar de reunião no gabinete do governador Antônio Andrade . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 83,00 |
Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas da vereadora em viagem à Unaí-MG para participar de reunião no INSS para resolver documentação, no dia 10/11/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 83,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Unaí-MG para levar a vereadora Gildete à Agência do INSS, no dia 10/11/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 197,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (aliment./hosped.) para custear as despesas dos servidor em viagem à Brasília-DF para levar a vereadora Wânia para participar de reunião na Câmara dos Deputados e no INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/11/2016 | Valor: 310,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria(alimentação e hospedagem), em viagem a Brasilia -DF, participar de Reunião com Deputado Federal Marcelo Aro, bem como a Presidente do PA Hugo Herédia, ref. solicitação de patrulha mecanizada e recursos para o municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/11/2016 | Valor: 130,01 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel ) em viagem à Paracatu-MG para ir à Receita Federal para tratar de assuntos do interesse deste município, no dia 03/11/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/11/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária(alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Adair para participar de reunião no Ministério da pesca e Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/11/2016 | Valor: 775,00 |
Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias e 1/2 para custear as desp. do vereador em viagem à Belo Horizonte-MG p/ participar de reunião com o Dep. Est. Marcio Santiago e na Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município, dia 09/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/11/2016 | Valor: 155,00 |
Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária(alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião no Ministério da pesca e Agricultura para tratar de assuntos das carteiras e seguro defesa dos pescadores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2016 | Valor: 6.002,63 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente à obrigação patronal sobre a folha de pagamento dos servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2016 | Valor: 855,50 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de lavagem do carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG, no período de agosto a novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2016 | Valor: 36.865,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.560,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação de serviços de divulgação de Atos Institucionais, transmissão ao vivo de 03 sessões ordinárias, produção e inserção de 60 chamadas semanais com duração de 30 segundos, e 03 resumos das reunião, no mês novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/11/2016 | Valor: 1.456,30 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de peças e equipamentos de informática. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2016 | Valor: 16.045,82 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS referente ao mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.593,55 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial da Câmara no mês de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/11/2016 | Valor: 3.216,15 |
Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de novembro de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.672,75 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria) no mês de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2016 | Valor: 25,64 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/11/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Servicos De Utilizacao De Sistema Multiusuario - Internet E Similares,Sendo fornecimento de - 01 (Um) Mega ByteFull e 05(cinco) Mega Byte Normal, durante o mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2016 | Valor: 150,94 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.606,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2016 | Valor: 65,42 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/11/2016 | Valor: 7.374,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/11/2016 | Valor: 21.101,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/11/2016 | Valor: 49.405,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de Subsidios dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2016 | Valor: 103,19 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/11/2016 | Valor: 538,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/11/2016 | Valor: 291,51 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/11/2016 | Valor: 77,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/11/2016 | Valor: 124,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/11/2016 | Valor: 825,49 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de água e esgoto no mês de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/11/2016 | Valor: 580,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/11/2016 | Valor: 86,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês Janeiro de 2016. |
Total das liquidações: | 164.822,20 |