Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.406,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 15.791,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: 420859 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 526,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: 420851 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 36,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.527,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 420852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lino Geraldo dos Santos 0464388569
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.028,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Renilda Aparecida Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.021.396-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 36,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: 420848 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 653,09
Nº do documento: 420847 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 201,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gustavo Faria Nery
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gustavo Faria Nery
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis Comunicações de Rádio AM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fernando Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.383.486-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eunivia Aparecida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.261,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eunivia Aparecida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 4.580,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.431,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.533,32
Nº do documento: 420845 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 1.740,48
Nº do documento: 420860 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MASTER PÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 173,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 2.606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 273,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 63,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.143,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 332,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 488,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 90,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.000,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 4.888,61
Nº do documento: 420856 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16.134,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 7.100,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 420854 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 903,68
Nº do documento: 420855 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 17.256,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.270,60
Nº do documento: 420853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 29.155,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 49.405,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 191.288,05