Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 622,21 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 85,12 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 176,62 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 606,46 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4787 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 95,76 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 111,72 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 276,60 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4000 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 414,90 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 474,54 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 85,12 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 234,08 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 851768 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 110,64 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Laercio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 85,12 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 180,86 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.878,93 |