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Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 20,68
Nº do documento: 050825 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: 050826 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 050843 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: GILMARA FERREIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.993/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 198,90
Nº do documento: 050820 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 050828 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: MARCO AURELIO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 34,50
Nº do documento: 050823 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSEANE DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.140.973/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: 050819 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: 050813 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AUTO POSTO ATOBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: 050817 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 787,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0013-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 050830 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 70,74
Nº do documento: 050824 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 184,10
Nº do documento: 050844 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 346,68
Nº do documento: 050818 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 172,21
Nº do documento: 050845 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 29,97
Nº do documento: 050824 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 103,50
Nº do documento: 050824 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 352,70
Nº do documento: 050830 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 61,90
Nº do documento: 050830 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: 050844 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 199,00
Nº do documento: 050824 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 970,20
Nº do documento: 050824 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 141,10
Nº do documento: 050830 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 267,40
Nº do documento: 050844 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: 050821 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 81,40
Nº do documento: 050821 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 2.167,00
Nº do documento: 050846 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.421,52
Nº do documento: 050834 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.043,59
Nº do documento: 050834 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.282,30
Nº do documento: 050835 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.703,18
Nº do documento: 050836 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.545,58
Nº do documento: 050836 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 798,83
Nº do documento: 050841 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.139,57
Nº do documento: 050842 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.366,48
Nº do documento: 050835 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.946,92
Nº do documento: 050838 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.946,92
Nº do documento: 050839 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.917,04
Nº do documento: 050840 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.139,47
Nº do documento: 050835 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 050815 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 278,77
Nº do documento: 050827 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 67,35
Nº do documento: 050829 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM NORDESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 242,54
Nº do documento: 050816 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 46.440,37