Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 20,68 | |
Nº do documento: 050825 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 050826 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 050843 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: GILMARA FERREIRA CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.993/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 198,90 | |
Nº do documento: 050820 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 050828 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 050823 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSEANE DE PAULA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.140.973/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 050819 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: 050813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AUTO POSTO ATOBA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: 050817 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 787,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0013-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 050830 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 70,74 | |
Nº do documento: 050824 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 184,10 | |
Nº do documento: 050844 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 346,68 | |
Nº do documento: 050818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 172,21 | |
Nº do documento: 050845 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 29,97 | |
Nº do documento: 050824 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 103,50 | |
Nº do documento: 050824 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 352,70 | |
Nº do documento: 050830 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 61,90 | |
Nº do documento: 050830 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 050844 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 050824 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 970,20 | |
Nº do documento: 050824 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 141,10 | |
Nº do documento: 050830 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 267,40 | |
Nº do documento: 050844 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 050821 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 81,40 | |
Nº do documento: 050821 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 2.167,00 | |
Nº do documento: 050846 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 2.421,52 | |
Nº do documento: 050834 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 4.043,59 | |
Nº do documento: 050834 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 4.282,30 | |
Nº do documento: 050835 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 3.703,18 | |
Nº do documento: 050836 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 3.545,58 | |
Nº do documento: 050836 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 798,83 | |
Nº do documento: 050841 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 5.139,57 | |
Nº do documento: 050842 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 5.366,48 | |
Nº do documento: 050835 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.946,92 | |
Nº do documento: 050838 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.946,92 | |
Nº do documento: 050839 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.917,04 | |
Nº do documento: 050840 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 2.139,47 | |
Nº do documento: 050835 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 050815 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 278,77 | |
Nº do documento: 050827 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 67,35 | |
Nº do documento: 050829 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 242,54 | |
Nº do documento: 050816 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 46.440,37 |