Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 1.462,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Fogos de Artifícios e Show Pirotécnico em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 255,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira JCB a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 1.055,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/12/2016 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 1.140,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/12/2016 | |
Valor: 2.247,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso pela Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/12/2016 | |
Valor: 4.285,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/12/2016 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/12/2016 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/12/2016 | |
Valor: 1.285,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicidade como Apoio às Festividades em Comemoração ao Padroeiro da Cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 5.207,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Patrol a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 633,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1308 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/12/2016 | |
Valor: 2.167,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/12/2016 | |
Valor: 229,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Copos Descartáveis e Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 33.820,31 |