Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 143,77 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo) à Brasília (DF) com o fim de levar o Vereador Albertino e o Antônio para participarem da Marcha dos Vereadores, no dia 25/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 79,65 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo ) à Unaí(MG) para retirar o veículo oficial da autorizada Primavia Veículos, onde o mesmo estava em manutenção, no dia 24/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diaária de aliment. para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília(DF) para assessorar o Presidente em reunião com o Dep. Est. Tadeu Martins, no dia 29/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de aliment. para custear as despesas do presidente em viagem à Urucuia(MG) p/ participar de reunião com o Dep. Est. Tadeu martins Leite com o objetivo de fomentar recursos para p Município de Buritis, no dia 29/04/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 343,93 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de hosped. e 2 de aliment. para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília(DF) para levar a vereadora Wânia para participar de reunião com o Dep. Marcelo Aro. nos dias 27e 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação . p/ custear as despesas da vereadora em viagem a Brasília(DF) participar de reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para buscar recursos para o município de Buritis, no dia 25/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 110,55 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação . p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) para levar os vereadores Albertinho, Antonio e Martina para participarem da XV Marcha dos Vereadores, no dia 25/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 245,67 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação . p/ custear as despesas do servidor em viagem a Brasília(DF) p/ assessorar o Presidente em reunião com o sr. Atadeu, Engenheiro da CEDEVASF, a respeiro da liberação de projeto ambiental na Bacia do Ri Urucuia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 245,67 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação . p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) participar de reunião com o sr. Atadeu, Engenheiro da CEDEVASF, a respeiro da liberação de projeto ambiental na Bacia do Ri Urucuia. dia 25/04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref.ao adianamento de táxi. p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) participar da XV Marcha dos Vereadores, Organizada pela União de Vereadores do Brasil, nos dias 25 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref.ao adianamento de táxi. p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) participar da XV Marcha dos Vereadores, Organizada pela União de Vereadores do Brasil, nos dias 25 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.289,75 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a 3 diárias de hospef. e 04 de aliment. p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) participar da XV Marcha dos Vereadores, Organizada pela União de Vereadores do Brasil, nos dias 25 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.289,75 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a 3 diárias de hospef. e 04 de aliment. p/ custear as despesas do vereador em viagem a Brasília(DF) participar da XV Marcha dos Vereadores, Organizada pela União de Vereadores do Brasil, nos dias 25 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 20,90 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo ) à Montes Claros MG p/ participar de reunião com o Aldimar, superintendente da CODEVASF e o Marcos, nos dias 05 a 07/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 552,75 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de hosped. e 2 de aliment. para custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Dep. Marcelo Aro e com o Superintendente do INCRA, Marcos Aurélio,nos dias 27 e 28/04/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: UVG - União de Vereadores do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 83.594.978/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente à taxa de inscrição para os vereadores Albertino e Antônio participarem da Marcha de Vereadores 2017 que será realizada pela União de Vereadores do Brasil, em Brasília(DF) nos dias 25 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 110,55 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de aliment. p/ custear as desp. em viagem à Brasília(DF) p/ levar a vereadora Camila para participar de reunião no INCRA SR-28, dia 20/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de aliment. p/ custear as desp. em viagem à Brasília(DF) p/ participar de reunião no INCRA SR-28 p/ tratar sobre p Planej. Estratégico que será realizado nos assentamentos e a pauta de crédito dos assentados, dia 20/04/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/04/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas miúdas para pronto pagamento conforme a Resolução no 185 de março de 2009. Os comprovantes estão anexados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 560,00 |
Credor: AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.997.212/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 1000 etiquetas autoadesivas de alumínio para etiquetar os bens patrimoniais, no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/04/2017 | Valor: 110,55 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de alimentação para o servidor acompanhar o vereador Didé em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Deputado Marcelo Álvaro Antônio, no dia 06/04/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Deputado Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assunto de interesse ao município de Buritis(MG), no dia 06/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação p/ o vereador em viagem à Paracatu (MG) p/ participar de reunião na Prefeitura de Paracatu e participar do 1o Encontro de Gestores Municipais de 2017 que será promovido pela SEDESE, dia 06/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento de desp. c/ locomoção (combustível) para o vereador em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Deputado Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assunto de interesse ao município de Buritis(MG), dia 06/04/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de alimentação para o vereador em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Deputado Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assunto de interesse ao município de Buritis(MG), no dia 06/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento p/ desp c/ locomoção (combustível) p/ a vereadora em viagem à Paracatu (MG) p/ participar de reunião na Prefeitura de Paracatu e participar do 1o Encontro de Gestores Municipais de 2017 promovido pela SEDESE,dia 06/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 01 diária de alimentação p/ a vereadora em viagem à Paracatu (MG) p/ participar de reunião na Prefeitura de Paracatu e participar do 1o Encontro de Gestores Municipais de 2017 que será promovido pela SEDESE, dia 06/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento de desp. com locomoção (combustível). p/ a vereadora p/ participação em uma reunião no dia 06/04 em Paracatu(MG), com o Dep. André Quintão p/ apresentar demandas ref. ao requerimento de emendas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. p/ participação em uma reunião no dia 06/04 em Paracatu(MG), com o Dep. André Quintão p/ apresentar demandas ref. ao requerimento de emendas para aquisição de máquinas agrícolas e construção de um centro comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo ) à Paracatu MG para participar de reunião com a diretoria CEMIG para apresentar demandas referentes a iluminação pública de interesse da população de Buritis, no dia 28/03/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/04/2017 | Valor: 250,02 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo ) à zona rural de Buritis p/ participar de reuniões com os presidentes dos PAs Gado Bravo, Chico Mendes, Cristo Redentor, Barriguda 2 Nelson Mandela e Quilombo dos Palmare, dias 22a24/03/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2017 | Valor: 675,00 |
Credor: Gildon Jorge da Silva - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à recarga dos extintores de incêndio da Câmara Municpal de Buritis, no mês de março de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.426,50 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção e reposição das luminárias dos prédios do Poder Legislativo, no mês de março de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.002,60 |
Credor: Ronaldo Auto Pecas e Super Troca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis, no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2017 | Valor: 989,20 |
Credor: CIA DA FARDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.688.572/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de acessórios de segurança para os vigias da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2017 | Valor: 4.190,00 |
Credor: Aragem Camisaria | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente à confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.834,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos, no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2017 | Valor: 190,45 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza, no mês de abril de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.202,57 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial (Placa HLF6477), no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.351,23 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria, no mês de março de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2017 | Valor: 39,30 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza, no mês de abril de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/04/2017 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa prestadora de serviços de radiodifusão para transmitir as sessões ordinárias da Câmara MUnicipal de Buritis, no mês de abril de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2017 | Valor: 780,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa prestadora de serviços de internet, no mês de ABRIL de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.961,12 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2017 | Valor: 223,35 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza, no mês de ABRIL de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2017 | Valor: 313,87 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços bancários oriundos da folha de pagamento dos vereadores, servidores e pagamentos a fornecedores, no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2017 | Valor: 2.850,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 284,49 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês abril de 2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2017 | Valor: 4.220,80 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de março de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2017 | Valor: 18.794,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2017 | Valor: 52.656,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2017. Relativo ao pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.409,61 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gênero alimentícios, no mês de abril de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/04/2017 | Valor: 173,84 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.049,22 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gênero alimentícios, no mês de abril de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/04/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do auxilio natalidade, ao servidor Marcos Aurélio Moraes Silva, nos termos 2o do artigo 182, do estatuto do servidor público do municipio de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2017 | Valor: 82,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 - 36622381-3662396 no mês abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/04/2017 | Valor: 48.526,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/04/2017 | Valor: 105,20 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de abril de 2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/04/2017 | Valor: 697,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/04/2017 | Valor: 1.883,22 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de Água e Esgoto, no mês de ABRIL de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/04/2017 | Valor: 709,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/04/2017 | Valor: 242,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês de abril de 2017. |
Total das liquidações: | 166.894,83 |