Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 143,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: 421096 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luciano Porto Ortiz
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: 421095 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 343,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Martina Morato Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 110,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 245,67
Nº do documento: 421091 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luciano Porto Ortiz
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 245,67
Nº do documento: 421092 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Antonio Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.289,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Antonio Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.289,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 552,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: UVG - União de Vereadores do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 83.594.978/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 110,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Camila Silva de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 110,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Antonio Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Martina Morato Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Martina Morato Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 421083 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Camila Silva de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 184,25
Nº do documento: 421082 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Camila Silva de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 421081 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Camila Silva de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 250,02
Nº do documento: 421080 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildon Jorge da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 921,25
Nº do documento: 421079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luciano Porto Ortiz
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.426,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 1.002,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Ronaldo Auto Pecas e Super Troca
CPF credor / CNPJ credor: 21.075.181/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 989,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CIA DA FARDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.688.572/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Aragem Camisaria
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 190,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.351,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MASTER PÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG PAG PIONEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.409,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG PAG PIONEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 313,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.202,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 284,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 82,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 697,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 612,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 902,12
Nº do documento: 421087 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 924,18
Nº do documento: 421090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.756,41
Nº do documento: 421088 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 16.114,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.692,52
Nº do documento: 421085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 46.833,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 4.722,18
Nº do documento: 421086 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 43.212,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 4.722,18
Nº do documento: 421089 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 156.830,86