Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 552,75 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias de aliment. e 1 de hosped. p/ a vereadora em viagem à Montes Claros(MG) p/ participar de reunião na CODEVASF p/ tratar da entrega de 2 tratores p/ as comunidades do P.A Hugo da Silveira Erédia e da Vila São Vicente,nos dias 1e2/8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 798,43 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias de alim. e 01de hosped. p/ o servidor em viagem à Montes Claros(MG) p/assessorar o Presid. em reunião na CODEVASF a respeito da exec. de 7 poços artesianos e aquis. 2 tratores;e com a asses. da Dep. Raquel Muniz ,dias 01e02/8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento p/ desp. com locomoção(combustivel e balsa). p/ o vereador em viagem à Montes Claros p/ participar de reunião na CODEVASF a respeito da execução de 7 poços artesianos e aquis. 2 tratores; e com a asses. da Dep. Raquel Muniz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 798,43 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias de aliment. e 01de hosped. p/ o vereador em viagem à Montes Claros(MG) p/ participar de reunião na CODEVASF a respeito da execução de 7 poços artesianos e aquis. 2 tratores; e com a asses. da Dep. Raquel Muniz , dias 01 e 02/08 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2017 | Valor: 890,00 |
Credor: Gilberto Pereira de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.158.618-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de pintura de 2 salas e conserto de 01 cano a 1 metro de profundidade, no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2017 | Valor: 370,00 |
Credor: ALONDERQUES FERREIRA NERI 00254215662 | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.987.503/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a instalação e manutenção das fechaduras das portas de blindex, de baheiro e padrão e a confecção de chaves, no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2017 | Valor: 46.359,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.961,12 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 334,30 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de lâmpadas, materiasis para instalaçã das mesmas e produtos para remover a cola do piso do gabinete da Primeira Secretária (Vereadora Wânia), no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos, no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2017 | Valor: 52.656,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Edson Fernandes da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.456.194/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação dos serviços de lavagem automotiva(americana) do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis (Placa HLF6477), nos meses de junho e julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.273,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, nos meses de março a julho de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2017 | Valor: 452,48 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de correios e telégráfos, no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.664,95 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial (Placa HLF6477), no mês de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.645,01 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria, no mês de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2017 | Valor: 780,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa prestadora de serviços de internet, no mês de JULHO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2017 | Valor: 321,40 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza, no mês de julho de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 220,20 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços bancários oriundos da folha de pagamento dos vereadores, servidores e pagamentos a fornecedores, no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2017 | Valor: 15.416,71 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. a julho de 2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.850,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 294,25 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2017 | Valor: 7.341,34 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. a julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2017 | Valor: 18.794,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/07/2017 | Valor: 977,99 |
Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gênero alimentícios, no mês de julho de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2017 | Valor: 180,68 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de Água e Esgoto, no mês de julho de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2017 | Valor: 77,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/07/2017 | Valor: 143,94 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de julho de 2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/07/2017 | Valor: 687,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36622381-36623968 no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/07/2017 | Valor: 42,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/07/2017 | Valor: 68,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/07/2017 | Valor: 179,11 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês julho de 2017 . |
Total das liquidações: | 161.112,91 |