Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 552,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 798,43 | |
Nº do documento: 421162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Luciano Porto Ortiz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 421161 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 798,43 | |
Nº do documento: 421160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Gilberto Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.158.618-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 421157 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: ALONDERQUES FERREIRA NERI 00254215662 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.987.503/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 43.501,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.590,98 | |
Nº do documento: 421149 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.266,17 | |
Nº do documento: 421150 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 902,12 | |
Nº do documento: 421153 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.059,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 334,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 4.722,18 | |
Nº do documento: 421151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 4.722,18 | |
Nº do documento: 421152 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 43.212,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 452,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 421158 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Edson Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.456.194/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Dimecol Distribuidora de Materiais Para Escritorio Colina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: 421148 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Nayana Machado Lino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 321,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: PEG PAG PIONEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 977,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: PEG PAG PIONEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 220,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 15.416,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.664,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 143,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 179,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 294,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Vivo S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 687,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 78,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 42,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.151,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 180,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 7.882,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 15.482,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 924,18 | |
Nº do documento: 421155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 631,45 | |
Nº do documento: 421134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.756,41 | |
Nº do documento: 421156 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 158.952,07 |