Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 131,51
Nº do documento: 660688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 65,12
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 306,70
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 43,84
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 43,84
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 210,40
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.182,17
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,20
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 400,78
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 523,48
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 125,24
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.133,28