Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rosângela de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 212,90 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 180,34 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.380,02 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 130,24 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 65,12 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Jose Geraldo Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Antônio de Paula Borges Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 100,20 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 601,60 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 237,96 | |
Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 150,29 | |
Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.654,82 |