Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/10/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para o vereador em viagem à Paracatu-MG para participar de reunião no Sebrae, no dia 18 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 227,38 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiant. para desp. com locmoção para o presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar de reunião com a Deputada Raquel Muniz a respeito de emendas a serem liberadas para o Município de Buritis MG, no dia 31/10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 245,67 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar de reunião com a Deputada Raquel Muniz a respeito de emendas a serem liberadas para o Município de Buritis MG, no dia 31/10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 227,38 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para desp. com locomoção para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com a assessoria do Dep. Paulo Abi-Ackel e com o assessor jurídico do Dep. Paulo Abi-Ackel e Presidentes de associações de Buritis, nos dias 31/10 a 01/11/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 460,62 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 1 e 1/2 de aliment. para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com a assessoria do Dep. Paulo Abi-Ackel e com o assessor jurídico do Dep. Paulo Abi-Ackel e Presidentes de associações de Buritis, nos dias 31/10 a 01/11/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. para o vereador em viagem à Brasília DF para comparecer no INCRA SR28 em uma reunião com o Superintendente Igor Lelis para tratar de assuntos do Ass. Renato da Esperança, no dia 29/10 /18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 380,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento para despesas com locomoção para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar de reunião no gab. do Dep Rogério Correia e UTE para tratar de assuntos sobre aquisição de terras pelo crédito fundiário que são de interesse do município, dias 30/10a01/11/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 737,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias(aliment e hosped.) para a vereasora em viagem à Belo HOrizonte MG para participar de reunião na Assembleia Legislativa no gab. do Dep. Rogério Correia e UTE para tratar de assuntos sobre aquisição de terras pelo crédito fundiário que são de interesse do município, dias 30/10a01/11/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o vereador em viagem à Paracatu-MG para participar de reunião no Sebrae, no dia 18 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 552,75 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. 1 diária de hosped. e 2 de aliment para o vereador em viagem à Belo Horizonte MG para uma visita ao gabinete do Dep. Est. Inácio Franco, a fim de tratar de vários assuntos de interesse do município de Buritis, nos dias 24a25/10/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiant. para desp. com locomoção para participar do curso " Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao setor publico" oferecido CRC-DF em Brasilia nos dias 15 a 19 de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.113.035/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente à inscrição da servidora Elaine Eléia no curso Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, que será realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal nos dias 15a19 de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.056,35 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 5 diarias de hosp. 4 alim. para participar do curso " Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao setor publico" oferecido CRC-DF em Brasilia nos dias 15 a 19 de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 368,50 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária completa(aliment e hosped) p/ a vereadora em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião no gabinete do Dep. Adelmo Leão para tratar de assuntos referente à Perfuração de poços artesianos em assentamentos do município, no dia 09/10/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 575,82 |
Credor: Américo Morais de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.576.156-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro para trocar a cerâmica da rampa de entrada da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 64359 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: Nelson Francisco de Araujo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.787.646-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à manutenção corretiva do telhado da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal Avulsa no 0064394 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2018 | Valor: 223,50 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 17536 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2018 | Valor: 850,00 |
Credor: FRIO CLIMA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionados, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 206 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.246,90 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, nos de julho a outubro de 2018 . Conforme nota fiscal no 4307 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião Alves da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.847.456-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho refente à prestação de serviços de dedetização e desinsetização nos prédios da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 64372 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 1.010,10 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 1115. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Ramos e Silva Soluções Elétricas | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.768.752/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços elétricos para fazer desmembramento da rede elétrica de alguns aparelhos de ar condicionados, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 00041 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2018 | Valor: 463,15 |
Credor: Construfácil Buritis Comércio de Mats. de Construção Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de construção/pintura e elétricos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 2779 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2018 | Valor: 237,00 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2018 | Valor: 342,75 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios e copa e cozinha), no mês de outubro de 2018. Conforme notas fiscais no 2894 e 2896 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2018 | Valor: 2.484,28 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara de 2018, no mês de setembro de 2018. Conforme a nota fiscal no 9806. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2018 | Valor: 434,40 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios) , no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 356 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2018 | Valor: 491,40 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo(refrigerantes lata), no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 357 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2018 | Valor: 268,13 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de higiene e limpeza, no mês de outubro de 2018. Conforme notas fiscais no 2895 e 2893. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2018 | Valor: 212,77 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de higiene e limpeza, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal 2881 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2018 | Valor: 5.205,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa especializada em radiodifusão para transmissão das sessões ordinárias, no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 267 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2018 | Valor: 499,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa fornecedora de internet, no mês de OUTUBRO de 2018. Conforme nota fiscal no 13866. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 208,71 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de outubro de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 127,50 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. a Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ), no mês de outubro de 2018. Conforme nota fiscal no 17.377 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.964,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2018 | Valor: 15.960,24 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Ordem de pagamento referente às retenções previdenciárias dos vereadores e dos servidores comissionados e contratados em Outubro/2018. Conforme anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2018 | Valor: 1.241,63 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao abono pecuniário de 10 dias de férias do servidor Denis Lemes Pimentel no mês de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2018 | Valor: 334,13 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.988,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias prêmios indenizadas ao servidor Cláudio Sérgio Valadares Rodrigues da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/10/2018 | Valor: 115,66 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/10/2018 | Valor: 7.889,82 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. outubro de 2018. conforme anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.918,25 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/10/2018 | Valor: 616,35 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre a gratificação natalina(13o salário) da servidora Andressa Alves Brandão da Câmara Municipal, ref. outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/10/2018 | Valor: 356,91 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/10/2018 | Valor: 18.336,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/10/2018 | Valor: 53.746,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente à pagamento de folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/10/2018 | Valor: 1.402,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/10/2018 | Valor: 656,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2018 | Valor: 6.647,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias do servidor Cláudio Sérgio Valadares Rodrigues da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/10/2018 | Valor: 4.966,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias do servidor Denis Lemes Pimentel da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/10/2018 | Valor: 38.818,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/10/2018 | Valor: 2.169,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina, conforme previsão na Lei Complementar 002/2002 art. 56 inciso II considerando o mês de aniversário da servidora Andressa Alves Brandão da Câmara Municipal, ref. mês Outubro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/10/2018 | Valor: 80,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/10/2018 | Valor: 553,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 01/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 01 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 09 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 10 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 17/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 17 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 18/10/2018 | Valor: 10,15 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 18 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 19/10/2018 | Valor: 172,55 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 19 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 22/10/2018 | Valor: 60,20 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 22 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/10/2018 | Valor: 40,60 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 23 de outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 29 de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/10/2018 | Valor: 10,14 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 30 de outubro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 31/10/2018 | Valor: 20,30 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncariosno dia 31 de outubro de 2018 |
Total das liquidações: | 186.483,84 |