Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 520,96 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 563,58 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 500,96 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 288,06 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 227,94 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 623,70 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 130,24 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 82,66 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 245,46 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/02/2018 | Valor: 1.177,22 | |
Nº do documento: 021.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.648,82 |