Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Viviane Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 883.242.146-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 668,64
Nº do documento: 071.202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 263,01
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Hanilto José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 362.733.176-15
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 508,48
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laercio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 112,72
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 150,30
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 82,66
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 521,02
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 130,24
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 538,50
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 230,44
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 463,40
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 463,40
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 071.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 350,47
Nº do documento: 852228 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 855,42
Nº do documento: 852228 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.095,16