Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 851446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Maria Rosa De Castro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/03/2019 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 851447 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 177,84 | |
Nº do documento: 852458 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 852457 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 852455 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Geraldo Pinto Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.957.206-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 227,92 | |
Nº do documento: 852454 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 162,80 | |
Nº do documento: 852459 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 175,34 | |
Nº do documento: 852460 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 858475 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/03/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 858464 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 415,82 | |
Nº do documento: 858474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 423,28 | |
Nº do documento: 858473 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 483,44 | |
Nº do documento: 858472 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 858463 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 858462 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Celio Donizete Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 858471 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 105,12 | |
Nº do documento: 858476 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 100,20 | |
Nº do documento: 858470 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/03/2019 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 660.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/03/2019 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 852435 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Leia Elioenai de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/03/2019 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 852436 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 50,10 | |
Nº do documento: 858468 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 571,10 | |
Nº do documento: 858467 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 858465 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 363,22 | |
Nº do documento: 858469 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/03/2019 | Valor: 526,02 | |
Nº do documento: 858466 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/03/2019 | Valor: 676,28 | |
Nº do documento: 852437 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.227,46 |