Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/08/2019 | Valor: 903,45 | |
Nº do documento: 858761 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 858793 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 856935 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 100,20 | |
Nº do documento: 856934 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 130,24 | |
Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 65,12 | |
Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Marcio Otaviano De Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 65,12 | |
Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Celio Donizete Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 215,42 | |
Nº do documento: 858781 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Celio Donizete Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 358,16 | |
Nº do documento: 858782 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 65,12 | |
Nº do documento: 858770 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 483,44 | |
Nº do documento: 858780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 97,68 | |
Nº do documento: 858779 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 858778 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 633,72 | |
Nº do documento: 858774 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 32,56 | |
Nº do documento: 858776 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 100,20 | |
Nº do documento: 858777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 400,78 | |
Nº do documento: 858772 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 62,62 | |
Nº do documento: 858773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 653,78 | |
Nº do documento: 858775 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 513,50 | |
Nº do documento: 858771 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 1.089,55 | |
Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.163,52 |