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Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ELCIO BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 450.261.146-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.617.106-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: IVAN DE MIRA
CPF credor / CNPJ credor: 440.007.156-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: EDISON ROQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 664.266.856-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOB DIAS FERNANDES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 794.150.326-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: Francisco Ribeiro Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 342.068.846-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: Instituto Rui Barbosa Treinamentos e Cursos em Gestão Publica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.407.129/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: Carlos José e Silva Fortes
CPF credor / CNPJ credor: 629.298.446-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO DA SILVA DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.968.799/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 196,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO DA SILVA DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.968.799/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANTONIO JOSE MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: EDISON ROQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 664.266.856-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: KARINE TAYANE SILVA PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 114.307.346-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 24,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 173,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 33,48
Nº do documento: 854634 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 78,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 28,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 854636 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROBERTO MIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.390.753/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 3.481,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.451,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.877,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.439,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.215,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 979,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5.213,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.851,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.037,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.461,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.143,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.092,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5.386,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.471,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.122,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.355,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 331,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 56,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 458,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 61.658,88