Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 110,20 | |
Nº do documento: 857238 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Celio Donizete Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 198,34 | |
Nº do documento: 857240 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Marcio Otaviano de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 495,88 | |
Nº do documento: 859433 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 143,24 | |
Nº do documento: 859432 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 110,20 | |
Nº do documento: 857239 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 501,34 | |
Nº do documento: 859430 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 859428 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859425 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Rafael Lucas de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859429 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 181,82 | |
Nº do documento: 859426 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 316,81 | |
Nº do documento: 859427 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 614,35 | |
Nº do documento: 859431 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.854,00 |