Informações atualizadas em: 02/07/2024 13:44:35
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 30.421,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | ||
Credor: Fundo Nacional de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 1.824,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | ||
Credor: Fundo Nacional de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/01/2020 | Valor: 37.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.327-6 | ||
Credor: ROGÉRIO LÁSARO RODRIGUES SIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.996.246-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/01/2020 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 5.950,00 | |
Nº do documento: 901846 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/01/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 213,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 82,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 56,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 1.639,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Viação Transmoreira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.266.026/0003-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 401,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TECIDOS SÃO GERALDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.162.723/0002-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.525.546-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: 863506 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Onildo Gomes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 224.505.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/01/2020 | Valor: 902,77 | |
Nº do documento: 901841 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: Robson Luiz Oliveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 2.989,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/01/2020 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/01/2020 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 19.071,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/01/2020 | Valor: 13.004,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 4.893,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 487,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 63,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 62,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 15.437,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 243,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 397,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 167,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 50,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.027,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 104,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 264,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 12.544-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 70,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.772,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.216,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 1.558,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.636,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 425,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 519,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.275,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.563,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.524,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.678,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.484,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.049,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.624,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.340,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 602,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.974,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.894,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.678,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 13.743,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 14.638,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.205,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 154.510,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 18.655,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.741,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 796,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.763,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.776,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.700,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 49.168,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 976,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.865,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 825,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 779,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 462,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 850,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.958,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 426,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.811,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 16.269,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 12.703,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 59.213,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 49.890,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 31.596,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.787,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.697,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.383,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.939,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.608,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.457,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 99.617,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.551,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 767,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 511,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 15.774,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 24.115,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.205,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 2.181,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 9.039,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 7.590,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 28.759,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 602,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.856,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 11.660,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 10.262,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 415,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 33.649,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 123.743,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 10.876,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.099,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.738,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.791,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.884,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.968,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 519,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.915,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 602,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 19.713,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 71.490,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/01/2020 | Valor: 13.853,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 19.641,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 5.507,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 10.009,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.973,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 18.805,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 19.446,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.410,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 987,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 487,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.078,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.012,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.957,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 71.213,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 3.093,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.389,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 15.877,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 18.108,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 1.821,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.474,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 8.446,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 7.421,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 13.915,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 736,68 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 1.061,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 3.666,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: BALTAZAR ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.050.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/01/2020 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 863508 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ANTONIO ALVES ARANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.754.946-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/01/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/01/2020 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Anderson Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857539 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 901846 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 901846. | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 200,01 | |
Nº do documento: 901846 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 901846 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/01/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Cesar Camilo Bolina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.923.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 1.528.252,02 |