Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 2.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1.907,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 547,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 469,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BNT Business Distribuidora Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.330.676/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 170,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 1.066,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 2.167,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 788,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 1.934,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 230,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 271,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 3.045,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 159,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: 850919 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 850919 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 850919 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 850919 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Luiz Carlos Marteleto 18134688691
CPF credor / CNPJ credor: 15.510.226/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 557,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 156,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 4.499,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 2.475,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 2.983,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 134,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 63,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.977,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 2.322,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.342,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 5.251,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 3.539,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 233,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 2.968,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 6.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 36,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Top Norte Comércio de Material Medico Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 2.051,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 12.042,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 296,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 78,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 78,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 39,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Riccolab produtos para Laboratórios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.325.560/0001-35
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Riccolab produtos para Laboratórios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.325.560/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 3.635,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 2.828,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 2.416,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 6.321,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Pouso Alegre PET-CT Diagnóstico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 2.098,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 5.974,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 558,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.185,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 8.173,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 3.537,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 480,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 14.901,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 3.027,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 13.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 1.273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 3.733,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.933,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Psiquiátrica Tollendal Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 23.941,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 199,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 2.022,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 913,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 191,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 699,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Andrea H. S. Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.121/0001-20
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: City 10 Telecom LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.958.349/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 2.444,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 182,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 257,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 674,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.633,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.579,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 429,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.047,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 66,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 237,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 59,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 100,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 70,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 39,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1.773,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 4.655,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 3.931,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 136,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.004,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.878,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.263,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 447,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.502,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 7.900,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 303.550,92