Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 48,22 | |
Nº do documento: 860171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 427,01 | |
Nº do documento: 860180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 757,59 | |
Nº do documento: 860181 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 853758 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 465,53 | |
Nº do documento: 860178 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 143,24 | |
Nº do documento: 860188 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 107,13 | |
Nº do documento: 853758 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 853762 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 71,62 | |
Nº do documento: 853763 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Ricardo Borges de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 860173 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 729,01 | |
Nº do documento: 860176 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 358,14 | |
Nº do documento: 860175 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 201,11 | |
Nº do documento: 860182 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 146,01 | |
Nº do documento: 860174 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 165,30 | |
Nº do documento: 860177 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 399,47 | |
Nº do documento: 860172 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 399,45 | |
Nº do documento: 860186 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 96,42 | |
Nº do documento: 853771 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 4.641,97 |