Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 48,22
Nº do documento: 860171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 427,01
Nº do documento: 860180 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 757,59
Nº do documento: 860181 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 853758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 465,53
Nº do documento: 860178 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 143,24
Nº do documento: 860188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 107,13
Nº do documento: 853758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 853762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 71,62
Nº do documento: 853763 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ricardo Borges de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 860173 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 729,01
Nº do documento: 860176 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 358,14
Nº do documento: 860175 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 201,11
Nº do documento: 860182 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 146,01
Nº do documento: 860174 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 165,30
Nº do documento: 860177 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 399,47
Nº do documento: 860172 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 399,45
Nº do documento: 860186 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/11/2021 Valor: 96,42
Nº do documento: 853771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 4.641,97