Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: 175.028 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: Uniformes Dannyellen Geralda Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 174.679 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 174.417 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.705.976-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 177.598 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 177.212 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 8784866 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: João Batista Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.164.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 3.650,00 | |
Nº do documento: 042.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24.069-9 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.500,80 | |
Nº do documento: 0102910 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 10.980,80 |