Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 35,81 |
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 140,49 |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 35,81 |
Credor: João Albertino Ferreira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 283,75 |
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 68,87 |
Credor: Jose Geraldo Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 90,91 |
Credor: Ricardo Borges De Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 35,81 |
Credor: Gildo Pinto Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 399,47 |
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2021 | Valor: 465,53 |
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2021 | Valor: 110,20 |
Credor: Regina Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2021 | Valor: 297,52 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/07/2021 | Valor: 454,54 |
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2021 | Valor: 746,57 |
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2021 | Valor: 619,85 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Total das liquidações: | 3.785,13 |