Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.446,55 | |
Nº do documento: 081.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 2.604,00 | |
Nº do documento: 555.680 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24094-X | ||
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 394,80 | |
Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 081.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 082.302 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.705.976-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 082.304 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 082.303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 082.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: João Batista Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.164.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 10.345,35 |