Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3609 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
Credor: Rogério Fernandes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3572 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,25 |
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Pitangui/MG serviço deste município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3571 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,13 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Divinopolis conduzindo funcionários a serviço deste município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3504 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,03 |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3503 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,29 |
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3501 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,17 |
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço de secretaria de Esportes para particopar de reuniões do conselho Turismo e Esportes; Circuito conselhos de Turismo e Esportes |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3500 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,26 |
Credor: Wiliam Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3499 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,06 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,13 |
Credor: BRUNA LUÍZA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.769.356-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagem na cidade de Sete Lagoas para participar de curso de capacitação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cristiane Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens na cidade Sete Lagoas acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,92 |
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagem na cidade de Sete Lagoas a serviço da secretaria de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3427 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,62 |
Credor: VS AGENCIA DE TURISMO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.881/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERNÇA DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AEREAS NA CIDADE DE BRASÍLA/DF A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO .PERÍODO DE 05.12.2022 A 08.12.2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3401 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.837,75 |
Credor: VS AGENCIA DE TURISMO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.881/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOTEL DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.PERÍODO 05.12.2022 A 08.12.2022 |
Total dos empenhos: | 8.945,11 |