Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.164,36 | |
Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens na cidade Lagoas pa serviço da secretaria de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 333,49 | |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.932,00 | |
Credor: Mônica Oliveira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 162,14 | |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.791,24 | |
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.162,04 | |
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.626,67 | |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.294,04 | |
Credor: José Iris Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.388,15 | |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.192,50 | |
Credor: Aguimar Pimenta da silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.470,71 | |
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 444,90 | |
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Divinópolis a serviço deste município |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 868,06 | |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 319,04 | |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Bom Despacho conduzindo alunos para a faculdade durante o mês de março de 2022 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 769,58 | |
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da vigilância em saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 421,22 | |
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens na cidade Sete Lagoas a serviço da secretaria de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.086,53 | |
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 852,94 | |
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 876,91 | |
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 373,74 | |
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas a serviço da secretaria de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 373,74 | |
Credor: Helder Gonçalves de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas a serviço da secretaria de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 310,61 | |
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 826,98 | |
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1,27 | |
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 187,52 | |
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 69,58 | |
Credor: Alexandre da Silva Cruz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas para participar de reunões e transporte de pacientes |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 155,20 | |
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 436,87 | |
Credor: Cristiane Vieira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens na cidade Sete Lagoas acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Total das anulações: /strong> | 28.892,03 |