Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 770,24 | |
Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 860477 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 189,39 | |
Nº do documento: 860479 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 123,09 | |
Nº do documento: 860478 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 63,13 | |
Nº do documento: 860476 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 104,16 | |
Nº do documento: 860465 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 853996 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 853997 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 123,09 | |
Nº do documento: 854000 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 931,03 | |
Nº do documento: 853999 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 104,16 | |
Nº do documento: 860474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 441,94 | |
Nº do documento: 860468 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 730,24 | |
Nº do documento: 854003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 782,86 | |
Nº do documento: 860475 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 520,86 | |
Nº do documento: 860473 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 533,39 | |
Nº do documento: 860471 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 804,93 | |
Nº do documento: 860470 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 41,03 | |
Nº do documento: 860469 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 63,13 | |
Nº do documento: 860466 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 583,96 | |
Nº do documento: 860472 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.033,72 |