Informações atualizadas em: 10/07/2024 17:34:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2656 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 26/05/2022 | |
Valor: 120.755,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 31013-1 | |
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de pavimentação em diversas vias do Municipio e seus Distritos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2656 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 26/05/2022 | |
Valor: 5.178,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 31013-1 | |
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de pavimentação em diversas vias do Municipio e seus Distritos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6371 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/05/2022 | |
Valor: 96,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Ref. aquisição de PEN DRIVE, para uso em diversos setores, conforme documentação em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
Valor: 76.197,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
Valor: 26.915,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
Valor: 4.146,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6577 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/05/2022 | |
Valor: 2.625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6739 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 13/05/2022 | |
Valor: 5.475,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Total dos restos a pagar: | 241.389,46 |