Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 280,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 801,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 300,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 106,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MG CONSULTORIA, AGRONOMIA E DESINSETIZADORA BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.223.219/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.033.708/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOSIEL SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 126.754.036-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 956,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.499,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 439,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip, Materiais Permanentes e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 658,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Posto 3M Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: POLO PROJETOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.639,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 411,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 218,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 506,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 506,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 588,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11.900,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 24.892,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 108.918,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 42.240,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 68.517,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.871,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 314.593,07