Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Maria Helena Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 042.965.306-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Maria Helena Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 042.965.306-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wendel abadia Durães Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.701,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Mario Rodrigues de Farias
CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: LUCAS NUNES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 118.481.406-65
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 895,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.382,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Andressa Alves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.382,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Andressa Alves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 725,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fabio Ramos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 944.009.386-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.275,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fabio Ramos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 944.009.386-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.063,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Mario Rodrigues de Farias
CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.913,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Anderson Elias Cesário
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wendel abadia Durães Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.033.708/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/09/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 106,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 956,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MILLENA MENDES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 141.961.166-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 956,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wendel abadia Durães Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 422,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel abadia Durães Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 637,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GELDO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.913,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.033.708/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 797,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública
CPF credor / CNPJ credor: 28.407.129/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CAMISARIA MARTINS UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.040.616/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 42.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BRUNA VIANA LOPES 14315449652
CPF credor / CNPJ credor: 41.589.206/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Real Print
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 25.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Real Print
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GILBERTO PEREIRA DE ARAUJO 10515861863
CPF credor / CNPJ credor: 45.124.184/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip, Materiais Permanentes e Mobiliários Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 418,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.698,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.025,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 865,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Posto 3M Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: POLO PROJETOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.639,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 11,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 29,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 529,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 482,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 5.734,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 105.784,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 41.636,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 62.578,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 7.871,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 371.769,99