Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 768,38 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas dias 13 e 14/09/2023 para São Paulo transportando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 58,52 |
Credor: João Paulo de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para o Município de Bom Despacho/MG no dia 22/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 478,06 |
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas no período 14 a 31/08/2023 transportando alunos para a faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 173,84 |
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas dias 01, 03, 16 e 17/08/2023 a diversas localidades prestando serviços aos moradores do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 86,92 |
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas dias 12 e 13/08/2023 para Dores do Indaiá transportanto guarda de dançantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 43,46 |
Credor: Cristiane Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 66,87 |
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas no dia 30/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 66,87 |
Credor: MIRELE APARECIDA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas no dia 22/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 133,74 |
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas nos dias 04/08/2023 e 21/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 66,87 |
Credor: BRUNA LUÍZA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.769.356-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas no dia 09/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 267,48 |
Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas nos dias 08/08/2023,09/08/2023,15/08/2023 e 30/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 133,74 |
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas nos dias 08/08/2023,e 09/08/2023 para reunião na cidade de Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 43,46 |
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas no dia 30/08/2023 no Município de Bom Despacho/MG para acompanhamento de pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 304,22 |
Credor: Mônica Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 936,18 |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.120,09 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 66,87 |
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.053,22 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 200,61 |
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 200,61 |
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 43,46 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas no dia 16/08/2023 para o Município de Bom Despacho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/08/2023 | Valor: 167,18 |
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens conduzindo o Sr. Prefeito para o aeroporto de Confins/MG nos dias 14/08/2023 e 17/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.120,05 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento de despesa de viagem a ser realizada entre os dias 06/09/2023 a 15/09/2023 para Belo Horizonte e Sete Lagaos para tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2023 | Valor: 43,46 |
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2023 | Valor: 83,59 |
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para reunião Ordinária da CIB no dia 01/08/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.456,63 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizadas nos dias 04/08/2023 em Divinópolis/MG reunião com deputado solicitando recursos para o Município, e nos dias14/08/2023,15/08/2023,16/08/2023 e 17/08/2023 em Brasília/DF no evento CNM,audiência com deputados e senadores visando atender demandas no Município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2023 | Valor: 66,87 |
Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens na cidade de Divinópolis no dia 07/07/2023 realizando serviços para o Município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2023 | Valor: 110,33 |
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2023 | Valor: 651,90 |
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 718,87 |
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Total das liquidações: | 10.732,35 |