Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16

Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOB DIAS FERNANDES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 794.150.326-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 101,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ELTON RAMIRES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.231.892/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 39.586.477/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.759.039/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.777.348-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOB DIAS FERNANDES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 794.150.326-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANTONIO ONÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 714.090.766-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: LUIZ CARLOS DOS PASSOS MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.207.526-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/05/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSÉ ROBERTO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 664.267.236-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANTARA DOS SANTOS ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 36.059.923/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/05/2023 Valor: 504,60
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.718.128/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/05/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JORNAL PANORAMA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JORNAL PANORAMA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4.850,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 5.659,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 4.004,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.549,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.891,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.407,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 6.796,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 6.445,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 8.042,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.018,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.960,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.644,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.934,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.705,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 2.994,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/05/2023 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/05/2023 Valor: 213,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 357,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 4.109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 69,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANGOS ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.502.680/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Total dos pagamentos: 84.438,75