Informações atualizadas em: 28/06/2024 18:30:05
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2311 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/06/2024 | |
Valor: 1.335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIIVA NOS EQUIPAMENTOS(TRIMESTRAL) E CORRETIVA(ILIMITADA) EM EQUIPAMENTOS DA AREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2022, PROC. DE COMPRA 27/2022, P.P 16/2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/06/2024 | |
Valor: 2.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS(TRIMESTRAL) E CORRETIVA(ILIMITADA) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL-CENTRO DE SAÚDE- DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2022, PROC. DE COMPRA 27/2022, P.P 16/2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1391 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/06/2024 | |
Valor: 6.357,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | |
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.1074 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Portais de Entrada no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PORTAIS/TOTENS NO TREVO RODOVIÁRIO JOÃO LUCIO FARIA E MONUMENTO ROTARY LOCALIZADO NA RODOVIA MG, 295, DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2023, PROC. DE COMPRA 205/2022, TOMADA DE PREÇO 10/2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2550 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
Valor: 3.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2023, P.E 01/2023. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5211 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/06/2024 | |
Valor: 4.784,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLAUDIA ROSA MACHADO SIMÕES. PARCELA 09/12. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5355 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/06/2024 | |
Valor: 403,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5410 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/06/2024 | |
Valor: 3.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | |
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS(TRIMESTRAL) E CORRETIVA(ILIMITADA) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2022 E DOCS ANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7081 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA , CONFORME DOCS ANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7440 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
Valor: 69.156,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23621-7 | |
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 157/2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7440 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/06/2024 | |
Valor: 20.902,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23621-7 | |
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 157/2022. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7919 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/06/2024 | |
Valor: 455,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23022-7 | |
Credor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.599.681/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GAVETAS PARA ESTANTE BIN No 6, PARA GUARDA E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMAICIA BASICA , CONFORME DOCS ANEXOS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7988 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/06/2024 | |
Valor: 5.886,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO E RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANA MARA VELOSO SERPA. PARCELA 07/12. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8487 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/06/2024 | |
Valor: 5.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES(TRIMESTRAL), ODONTOLOGICOS, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8557 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/06/2024 | |
Valor: 10.732,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
Total dos restos a pagar: | 136.444,69 |