Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38

Câmara Municipal de Cristina

Câmara Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 49,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSÉ ROBERTO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 664.267.236-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: JOSÉ ROBERTO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 664.267.236-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 1.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 1.578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 20.500,00
Nº do documento: 854735 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: MARCELO BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 41.871.672/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/05/2024 Valor: 50,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/05/2024 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/05/2024 Valor: 188,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: IRIS PRISCILA BELTRÃO SILVA (Recom Mats.Const.)
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/05/2024 Valor: 214,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/05/2024 Valor: 190,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 199,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/05/2024 Valor: 200,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.777.348-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/05/2024 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 114,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 15,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.215,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.595,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 4.243,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.651,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.268,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 1.559,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 6.996,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 6.896,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.122,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 1.994,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.892,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.892,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 1.964,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 8.788,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.147,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 3.204,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ALVARO GUILHERME GROTH
CPF credor / CNPJ credor: 23.644.525/0001-65
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 22/05/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 75,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: TIM S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 06/05/2024 Valor: 259,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 259,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 22/05/2024 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 06/05/2024 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.086-0
Credor: ANGOS ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.502.680/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Total dos pagamentos: 95.048,86